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経営監査室

①業務内容(監査企画)

内部監査部門における監査企画業務全般を通じ、監査の質向上と効率化を目指し、監査計画の立案から実行支援までを担うポジションです。

<具体的な業務内容>

・海外子会社を含む当社グループの内部監査および内部統制評価に係る年間監査計画の策定および進捗管理
①監査手続・規定の整備と運用
②監査テーマの選定とリスク評価
③監査ツール・手法の高度化に向けた施策立案・推進
④監査人の育成・研修プログラムの企画・運営
⑤社内関係部門との調整・報告資料の作成
⑥内部統制対応に関する支援業務

 

応募要件

【必須】
以下①②のいずれかと③④を満たすもの
①企業または監査法人での内部監査と内部統制評価業務経験(2年以上)
②監査計画やリスク評価に関する知識・経験
③Excel、PowerPoint等を用いた資料作成スキル
④論理的思考力とコミュニケーション能力

【歓迎要件】 
①公認内部監査人(CIA)、情報システム監査人(CISA)などの資格保有者
②語学力(英語)TOEIC700点以上
③IT監査の知識・経験

勤務地

汐留

想定年収

650~800万円

選考・語学力

TOEIC700

②業務内容(内部統制)

金融商品取引法に基づく内部統制対応業務全般を通じて、内部統制の評価および内部統制環境の構築・整備の支援を行うポジションです。

・海外子会社を含む当社グループの内部統制評価及び付随業務の業務内容
① 内部統制対応業務:
  計画、文書化、評価、不備の改善、再評価、内部統制報告書の作成
② 社内関係部門との調整・報告資料の作成:
  各部門との定期的なミーティングを通じて、内部統制に関する情報共有および問題解決の支援を行う。
③ 監査法人と監査役との連携:
  監査企画部門とともに監査法人との連絡窓口として、監査計画の策定および実施に関する調整を行う。
  監査役への報告資料の作成およびプレゼンテーションを行う。
④ 海外含めグループ会社との連携:
  海外子会社および関連会社との内部統制に関する連絡および調整を行う。

応募要件

【必須】
①内部統制評価の知識・経験
②Excel、PowerPoint等を用いた資料作成スキル
③語学力(英語)TOEIC700点以上

【歓迎要件】 
①財務会計、経理実務に関する知識・経験

勤務地

汐留

想定年収

650~800万円

選考・語学力

TOEIC700

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